Czas Profesjonalnego Księgowego. Wdrożenie KSEF oraz Deregulacja w Podatkach 2025-26

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy pomysły deregulacyjne w zakresie prawa podatkowego, które dotyczą zarówno kwestii proceduralnych jak kontrole czy czynności sprawdzające, ale też dotyczą odsetek i kar.  Przedstawimy oczekiwane oraz nieoczekiwane konsekwencje zmian deregulacyjnych. Omówimy również najczęściej występujące w praktyce problemy dotyczące omawianych instytucji.

Program szkolenia

Szkolenia wyjazdowe Deregulacja w Podatkach 2025 – 2026 oraz Wdrożenie KSEF prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


KSEF –  praktyczne wdrożenie


1. Wprowadzenie do KSeF

  • Istota i cele nadania systemowi charakteru obligatoryjnego
  • Aktualny stan prac legislacyjnych
  • Terminy wejścia w życie obowiązkowego KSeF
    • 1 lutego 2026 r.
    • 1 kwietnia 2026 r.
  • Wystawianie faktury w okresie wejścia w życie obowiązkowego KSeF

2. Zakres obowiązywania KSeF

  • Podmioty wyłączone z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
  • Transakcje wyłączone spod obowiązku stosowania KSeF

3. Planowane okresy przejściowe i wyjątki

  • Faktury uproszczone (paragony z NIP do 450 zł brutto)
  • Faktury z kas fiskalnych
  • Sankcje za naruszenia obowiązków
  • Oznaczanie płatności
  • Podatnicy wykluczeni cyfrowo
  • Tryb „offline 24”

4.  Dodatkowe kwestie dot. KSeF

  • Oznaczanie faktur kodem QR
  • Faktury dla konsumentów
  • Anonimowy dostęp do faktur w KSeF

 5. Postępowanie w sytuacjach wyjątkowych

  • Awaria KSeF ogłoszona przez MF
  • Niedostępność systemu z innych przyczyn

6. Faktury korygujące „in minus”

  • Rozliczanie przez sprzedawcę/usługodawcę:
    • Faktura ustrukturyzowana;
    • Faktura korygująca nieustrukturyzowana (np. papierowa)
  • Rozliczanie przez nabywcę/usługobiorcę:
    • Faktura ustrukturyzowana
    • Faktura korygująca nieustrukturyzowana (np. papierowa)

7. Dalsze zmiany związane z KSeF

  • Faktury VAT RR w KSeF
  • Skrócenie terminu zwrotu VAT
  • Likwidacja not korygujących
  • Przechowywanie faktur w KSeF
  • Planowane zmiany w pliku JPK-V7M/V7K

8. Uprawnienia w KSeF

  • Kategorie uprawnień i ich zakres
  • Nadawanie, zmiana i odbieranie uprawnień
    • Uprawnienia właścicielskie
    • Obszary uprawnień
    • Uprawnienia dla jednostek wewnętrznych

9. Aspekty techniczne

  • Wysyłanie i odbieranie faktur
  • Logowanie i uwierzytelnianie do KSeF

10.  Organizacyjne aspekty przygotowania do wdrożenia KSeF

  • Kwestie wewnątrzfirmowe
    • Zakupy, sprzedaż, obieg dokumentów
  • Relacje z kontrahentami
    • Płatności, akceptacja faktur, umowy i zamówienia

11. Plik faktury ustrukturyzowanej – uwagi praktyczne


Deregulacja w Podatkach 2025 – 2026


1. Domniemanie niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych
2. Niekaranie podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki
3. Instrumentalne stosowanie ustawy Kodeks karny skarbowy (wszczęcie postępowania karnego skarbowego przestało być przesłanką zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego)
4. Nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku, gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy
5. Wprowadzenie ugód podatkowych w relacji Obywatel-Urząd Skarbowy
6. Uznawanie podpisów elektronicznych w procedurach celnych
7. Odsetki za zwłokę (Wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę po upływie określonego ustawą terminu zakończenia kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej)
8. Vacatio legis – koniec z nagłymi zmianami podatkowymi wobec zarówno obywateli jak i firm
9. Elektroniczne paragony fiskalne tzw. e-paragony – stopniowe ich wprowadzanie do obiegu
10. Jednolite zasady interpretacji przepisów dot. podatku od nieruchomości
11. Jasne zasady dotyczące podatku od przerzuconych dochodów
12. Kasowy PIT dla szerszego grona przedsiębiorców
13. Jednolity VAT na posiłki – prościej i taniej dla klientów
14. Prostsza korekta deklaracji podatkowych – mniej stresu, więcej czasu
15. Koniec z corocznym zgłaszaniem wspólników spółek jawnych – mniej formalności i niższe ryzyko podatkowe
16. Elektroniczne PIT-y od pracodawców – mniej papieru, mniej kosztów
17. Jednolite zasady opodatkowania podziału nieruchomości – mniej sporów i więcej pewności
18. Uczciwa korekta podatku – koniec z niepotrzebnymi sporami
19. Jedna instancja, szybsze decyzje – rewolucja w administracji publicznej
20. Prostsza droga do sądu administracyjnego – skarga bez zbędnych formalności
21. Czytelne pouczenia w decyzjach administracyjnych – mniej błędów, więcej przejrzystości
22. Koniec z pisaniem strategii podatkowej tylko dla formalności
23. Jedna baza zamiast kilku – łatwiejsza weryfikacja firm
24. Sprawiedliwe kary dla grup kapitałowych – bez bankructwa za błąd
25. Pomoc publiczna – zwrot proporcjonalny do faktycznych korzyści
26. Koniec z drukowaniem CEIDG i KRS – urzędnik sprawdzi to sam
27. Licytacje majątku w sieci – więcej kupujących, więcej pieniędzy dla wierzycieli
28. Łatwiejszy rozwój dzięki neutralności podatkowej restrukturyzacji
29. Szybsze i pewniejsze rozliczenia podatków dzięki automatycznemu raportowaniu danych o pojazdach
30. Szybsza sprzedaż nieruchomości i mniej obciążeń sądów dzięki obowiązkowym licytacjom elektronicznym
31. Uporządkowanie obowiązków w raportowaniu schematów podatkowych
32. Mikroprzedsiębiorcy bez zbędnych obowiązków raportowych
33. Więcej czasu na odwołanie zwiększy bezpieczeństwo podatników
34. Inwestycje firm w bezpieczeństwo będzie można łatwiej odliczyć od podatku
35. Jaśniejsze zasady obliczania podatku wyrównawczego dla firm międzynarodowych
36. Szybsze odblokowanie majątku podatnika po uchyleniu decyzji podatkowej
37. Łatwiejsze łączenie i przekształcanie firm na rynku europejskim bez opinii KAS
38. Cyfrowe e-banderole zamiast papierowych i koniec z banderolowaniem wina


szkolenia wyjazdowe Deregulacja w Podatkach 2025 – 2026 oraz Wdrożenie KSEF – z nami praktycznie i przyjemnie

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Cofnij